《审计主管工作职责推荐29篇》
审计主管工作职责(精选29篇)
审计主管工作职责 篇1
1、主要负责项目成本部、采购部的审计工作,协助审计总监制定审计流程、规范、方案;
2、对项目工程控制价、预结算进行前期控制及过程中审计;
3、对项目成本、采购起到监督、管控的作用;
4、领导安排的其他工作。
审计主管工作职责 篇2
1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等
2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作
3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿
4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训
5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等
6、部门领导交办的其他工作。
审计主管工作职责 篇3
1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
审计主管工作职责 篇4
1、协助审计部领导规划、制定年度审计;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
审计主管工作职责 篇5
1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;
2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;
3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;
4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。
审计主管工作职责 篇6
1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
审计主管工作职责 篇7
1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;
审计主管工作职责 篇8
1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
审计主管工作职责 篇9
1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;
2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
审计主管工作职责 篇10
1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;
4、审计资料的归类、存档及保管
审计主管工作职责 篇11
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
审计主管工作职责 篇12
1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;
3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;
审计主管工作职责 篇13
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;
8、针对公司招投标项目进行审计;
9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;
10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;
11、公司相关领导交办的其他审计工作。
审计主管工作职责 篇14
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
审计主管工作职责 篇15
1、拟定和优化审计制度流程,并贯彻执行;
2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和建议,编制审计底稿、草拟审计报告,并跟踪审计结果的执行情况,
3、根据管控权限和相关管理制度的规定指导、管理下属公司的内部审计工作。
审计主管工作职责 篇16
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的`审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
审计主管工作职责 篇17
1、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系;
2. 对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收;
3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实;
4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。
审计主管工作职责 篇18
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管工作职责 篇19
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
审计主管工作职责 篇20
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
审计主管工作职责 篇21
1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;
2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;
于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;
3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;
5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。
审计主管工作职责 篇22
1.审计、财务会计或工程类等相关专业,有国际注册内部审计师或注册会计师资格或会计师资格、有海外背景或跨国企业工作经验者优先;
2.大型石化、化纤行业5年以上工作经验,熟练掌握财务、审计或工程类专业知识,熟悉行业内部控制管理和流程梳理及风险评估等。
3.掌握内部控制和公司治理等相关专业知识;编制工程审计年度计划个方案,协助上级建立工程审计模式,并组织开展工程审计工作。
审计主管工作职责 篇23
1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。
审计主管工作职责 篇24
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
审计主管工作职责 篇25
1、协助审计部门负责人开展集团内部审计工作;
2、根据公司年度审计计划开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实;
3、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;
5、负责集团内部反贪,行贿受贿、徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;
6、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;
7、负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复;
8、负责组织内部控制的培训与宣传;
9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管工作职责 篇26
1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;
2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;
3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;
4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。
审计主管工作职责 篇27
1. 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;
2. 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3. 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4. 公司及下属公司的重大项目审计;
5. 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6. 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7. 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8. 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
审计主管工作职责 篇28
1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;
2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;
3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;
4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;
5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;
6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
审计主管工作职责 篇29
1、在集团及上级部门领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
8、负责内部审计协会相关工作;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。